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如何查詢減免稅性質(zhì)代碼目錄?
《減免稅政策代碼目錄》將根據(jù)減免稅政策的新增、廢止等情況,每月定期更新,并通過國家稅...
盈余公積使用時的帳務處理
按照公司法的規(guī)定,稅后凈利潤的10%計提法定盈余公積,沒有文件取消這項規(guī)定,這是法定的。
2023-11-02
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政府出差補助賬務處理怎么做?
出差補貼怎么做分錄?需要什么憑證嗎?是的,出差的補貼不需要另外原始憑證的,可以使用出差申請單、車票、住宿發(fā)票等原始憑證計算,同時計入管理費用-差旅費科目。差旅費補助會計怎
2023-11-02
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賒銷給東華工廠30000元的產(chǎn)品 ? 2.從某企業(yè)賒購材料15000元,材料已驗收入庫?如何做會計分錄 謝謝
1、借:應收賬款35100貸:主營業(yè)務收入30000應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)51002、借:原材料15000應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2550貸:應付賬款17550
2023-11-01
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企業(yè)賒購原材料一批,會計處理時,會計分錄的借方科目有
借:原材料-xx材料-應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款-xx公司到了付款時候,需做個沖銷憑證借:應付賬款-xx公司貸:銀行存款
2023-11-01
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以銀行存款20000元償付賒購材料款.怎么編制會計分錄
借:應付帳款20000貸:銀行存款20000
2023-11-01
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賒購材料一批,價值20000,材料以驗收入庫。的會計分錄
增值稅一般納稅人借:原材料20000/1
2023-11-01
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預收銷貨款和賒購材料的會計分錄怎么寫?
預收銷貨款:借:銀行存款貸:預收賬款賒購材料:借:原材料貸:應付賬款
2023-11-01
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以銀行存款20000元償付賒購材料款 會計如何分錄
因為我對你的問題描述有點疑問,所以分了兩種情況。情況一:銀行存款20000元付以前賒購款1)以前賒購分錄借:原材料20000貸:應付賬款200002)現(xiàn)在用銀行存款償還借:應付賬款20000貸:銀行
2023-11-01
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差旅費怎么做分錄
一、你要區(qū)分是行政事業(yè)單位還是企業(yè)單位,進行不同的處理,關(guān)鍵是借方科目的確認問題。二、行政單位;借:經(jīng)費支出貸;現(xiàn)金或銀行存款事業(yè)單位:借:事業(yè)支出或經(jīng)營支出(有經(jīng)營性收入的
2023-11-01
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職工出差報銷差旅費該怎樣做會計分錄
借支:借:其他應收款-***貸:庫存現(xiàn)金報銷,如有交回現(xiàn)金借:庫存現(xiàn)金銷售費用或管理費用-差旅費貸:其他應收款-***
2023-11-01
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關(guān)于差旅費的分錄怎么出?
一開始是:借管理費用--差旅費600貸現(xiàn)金600報銷是:借管理費用---差旅費30貸現(xiàn)金30
2023-11-01
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職工出差借差旅費的分錄
借款時:借:其他應收款——XXX貸:現(xiàn)金(銀行存款)報銷時:借:管理費用——差旅費貸:其他應收款——xxx若有多余現(xiàn)金時,借:現(xiàn)金貸:其他應收款——
2023-11-01
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以現(xiàn)金1000元支付職工差旅費的會計分錄是;借:其他應收款1000,貸:庫存現(xiàn)金1000對嗎?
你要分清差旅費借款和差旅費報銷這兩種情形,題中說支付1000差旅費,而不是**員工借1000差旅費,這個含義是不同的。按題意,借方應該是費用類科目。
2023-11-01
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差旅費分錄對嗎
借:管理費用—差旅費100—辦公費100—業(yè)務招待費100—郵電費100庫存現(xiàn)金100貸:準備金存款500這個分錄完全正確。
2023-11-01
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員工生活費應該算在什么科目里面?
報銷費用時,員工生活費計入“管理費用-職工福利”科目;如果從員工工資扣,“應付職工薪酬-工資”科目。
2023-11-01
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生活費會計分錄怎么寫
如果是一個家庭記賬,可將科目自己設(shè)計一個,如生活費、電話費等。這樣,會計分錄就是:借:生活費300借:電話費200貸:現(xiàn)金(銀行存款)500如果是一個單位,對職工記賬,借:職工福利費—誤餐
2023-11-01
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生活費會計分錄怎么寫
借:營業(yè)費用-生活費 管理費用-電話費 貸:現(xiàn)金
2023-11-01
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職工的生活補助費下在哪個會計分錄
職工的生活補助費會計分錄 借:應付福利費或應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金或銀行存款 生活補助費是指:由于某些特定事件或原因,而給納稅人本人或其家庭的正常生活,造成一定困難。
2023-11-01
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職工生活費計入哪個會計科目
應該記入“應付職工薪酬”科目核算。
2023-11-01
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應付職工工資扣生活費怎樣寫會計分錄,還有就是有加班費怎樣寫會計分錄
你的問題沒有表述清楚。職工在食堂就餐后按月匯總計算,應由個人負擔的部分暫先借記“其他應收款--**生活費”;發(fā)放工資扣下的生活費貸記:“其他應收款--**生活
2023-11-01
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職工生活費會計分錄怎么寫?
生活費應計入那個會計科目管理人員的入管理費用-福利費生產(chǎn)工人的入制造費用-福利費員工的伙食費要怎樣做會計分錄計提時:借貸支出時:借:應付福利費4000貸;現(xiàn)金(銀行存款)4000生
2023-11-01
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填寫繳款書繳納增值稅,城建稅的分錄怎么做?
借:主營業(yè)務稅金及附加貸:應交稅費——應交城建稅
2023-11-01
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你好啊。稅局代開發(fā)票,稅金怎樣做分錄?
1、根據(jù)代開發(fā)票繳納的稅金編制憑證,會計分錄:借:管理費用--印花稅借:應交稅金--個人所得稅借:應交稅金--所得稅借:應交稅金--營業(yè)稅借:應交稅金--城建稅借:其他應交款--教育費附加
2023-11-01
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去國稅開發(fā)票所交的城市維護建設(shè)稅費什么下科目
去國稅開發(fā)票所交的城市維護建設(shè)稅費應作為應交稅費科目,計提的時候做到營業(yè)稅金及附加!
2023-11-01
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開發(fā)票交的增值稅和城市建設(shè)稅 怎么做會計分錄
借:應交稅費—應交增值稅借:應交稅費—城市維護建設(shè)稅貸:銀行存款
2023-11-01
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