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2023-10-10
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暫估的賬如何處理
暫估入賬是在相應月份的月底做這個月月初紅字沖銷其中一半——上面有朋友說反向沖回,原理上對,但實務沒有這么做的,都是紅字沖銷發票到時將另一半金額正常入賬
2023-10-10
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關于暫估收入的帳務處理
借:應收賬款---暫估收入貸:主營業務收入應繳稅費----應交增值稅---銷項稅額次月沖回:借:應收賬款---暫估收入(負數或紅數)貸:主營業務收入(負數或紅數)應繳稅費----應交增值稅---銷項
2023-10-10
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關于暫估收入的帳務處理
簡單的很,做個無票的收入,借:應收賬款—— 6891 貸:主營業務收入 5890 應交稅金—應交增值稅—銷項稅額 1001
如果做了這個憑證,那就不要
2023-10-10
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暫估入賬帳務處理
月底:借:原材料貸:應付賬款-估價材料次月初:借:原材料(紅字)貸:應付賬款-估價材料(紅字)
2023-10-10
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求教暫估入賬的賬務處理
可以,只要有使用量,和供應商的單價可以計算借:勞務成本-暫估2000元貸:應付賬款-xx公司2000元要附上使用材料的明細,及應付施工隊的工資費用等真正發票開具時借:勞務成本-暫估2000元(
2023-10-10
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暫估的帳務處理
暫估的帳務處理?借:原材料貸:應付賬款——材料款
2023-10-10
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貸款交的風險準備金應計入哪個會計科目?
應該計入壞賬準備,管理費用-備用金。
2023-10-10
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計提一般準備金的會計分錄
計提一般準備金,其會計分錄為: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:一般準備金 計提貸款準備金的核算 銀行應當在期末分析各項貸款的可收回性,并預計可能產生的
2023-10-10
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貸款交的風險準備金計入哪個會計科目?
銀行存款,另立戶,分錄:借:銀行存款—保證金貸:銀行存款—結算戶
2023-10-10
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銀行金融機構同業代付應如何進行會計處理
答:銀行業金融機構應當根據委托行(發起行、開證行)與受托行(代付行)簽訂的代付業務協議條款判斷同業代付交易的實質,按照融資資金的提供方不同以及代付本金和利息的償還責任不
2023-10-10
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小額貸款公司的稅前風險準備金怎么提?會計分錄怎么做?謝謝
一般風險準備金都是計入管理費用的,借:管理費用貸:職業風險準備金
2023-10-10
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金融機構各項人均貸款如何計算
提取呆帳準備金時,按規定的計算方法和比例計算應提數額,填制特種轉帳收、付記帳憑證各一聯(注明計提呆帳準備金字樣)辦理轉帳,“計算表”作付方記帳憑證附件。會計分錄
2023-10-10
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買招標文件,怎么記賬,記在哪個科目里呢
支付招標文件款:借管理費用----辦公費貸:現金/銀行存款
2023-10-10
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公司收到投標費應如何入賬?
答:1,暫時計入其他應收款--支付投標款借:其他應收款貸:現金(銀行存款)2,中標以后借:管理費貸:其他應收款3,未中標此款借:現金(銀行存款)貸:其他應收款
2023-10-10
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行政機關收到收取的標書款計入什么會計科目
你好!個人理解,因你們是行政單位,所以此款首先要考慮到進財政預算外收入(企業收的是要繳稅的),因此就要開具"預算外收款收據"處理如下:借:銀行存款貸:預算外資金收入希望對你有所幫
2023-10-10
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投標單位的標書費如何記賬?
1、企業收到標書費 借:庫存現金/銀行存款 貸:其他業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2、支付相關標書費用 借:其他業務成本
2023-10-10
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公司買標書的錢怎么做會計分錄呀!麻煩哪位會計給指點一下!
標書應該算無形資產的。分錄借,無形資產-標書貸,銀行存款對了,你是什么內容的標書。可以用幾年。以后你可以按用幾年累計攤銷借。管理費用貸,無形資產-標書攤銷
2023-10-10
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今天單位收到了投標資料費和投標保證金,會計分錄怎么做?這資料費筆錢將來是不退回給投標單位的。
借貸是的以后還要退的
2023-10-10
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單位在工程招投標時收取的款項如何入賬、支付的費用如何入賬、收入支出后的凈額如何入賬
工程在招標的時候收取的保證金一般是作為其他應付款核算的,因為這筆保證金在之后是要歸還的。投標款項的支出應該計入“銷售費用-其他”科目,借:銷售費用-其他貸:銀行存
2023-10-10
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我司投標一項工程,先收到中標通知該如何記賬?
收到招標通知書后,簽合同,按合同辦事
2023-10-10
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收取投標單位的標書費如何記賬?
相應的會計處理應為:
1、企業收到標書費 借:庫存現金/銀行存款 貸:其他業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2、支付相關標書費用
2023-10-10
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廢舊物資企業招投標款如何做帳
保證金計入其他應收款你們是抵扣不了的。你們銷售的時候不管開不開發票,你們均需要進行賬務處理的。
2023-10-10
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公司收到投標費應如何入賬?
您問公司收到投標費應如何入賬?答:1,暫時計入其他應收款--支付投標款借:其他應收款貸:現金(銀行存款)2,中標以后借:管理費貸:其他應收款3,未中標此款借:現金(銀行存款)貸:其他應收款
2023-10-10
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代理費及其稅費怎樣做會計分錄
代理費及其稅費會計分錄: 借:銀行存款 貸:其他業務收入 借:營業稅金及附加 貸:銀行存款(現金) 借:應交稅費--應交營業稅 貸:應交稅費--應交營業稅 借:應交稅費--
2023-10-10
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