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增值稅專用發(fā)票上可以開負數(shù)金額嗎
可以,但是負數(shù)發(fā)票就是紅字發(fā)票,發(fā)票開具有問題當(dāng)月可以作廢,跨月需要開具紅字發(fā)票,開具紅字發(fā)票需要有對應(yīng)的藍字發(fā)票的。
2023-11-14
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供應(yīng)商開具的增值稅專用發(fā)票入賬時,該發(fā)票必須經(jīng)單位負責(zé)人審批簽字嗎?
是否經(jīng)單位負責(zé)人審批簽字取決于本單位工作流程,像我們單位只要與庫管員的入庫單對應(yīng)就可以入帳了。
2023-11-14
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增值稅專用發(fā)票上沒有收款人和復(fù)核人的簽名可不可以用啊,影響法律效力嗎?
一、可以,但是其實是不正規(guī)的。發(fā)票上沒有注明復(fù)核人、收款人,只要開票人信息完備,是不影響這份發(fā)票的有效性的。二、1、根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第二十三條的規(guī)定,
2023-11-14
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發(fā)票認證后怎樣簽名
要等到下個月月初的時候,稅務(wù)局系統(tǒng)自動出來,可以點擊簽名后,才可以簽名,這時候發(fā)票認證工作才算完結(jié)。
2023-11-14
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其他應(yīng)付款期末借方余額表示什么
簡單來說是構(gòu)成了其他應(yīng)收款,但在填列資產(chǎn)負債表時,需要將該科目的明細賬戶的借方金額和貸方金額分別在“其他應(yīng)收款”或“其他應(yīng)付款”兩個方向反映!
2023-11-14
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其他應(yīng)交款的借方余額代表什么
其他應(yīng)交款是指企業(yè)需要向國家繳納的各項款項中除了稅金以外的各種應(yīng)交款項,主要包括教育附加費、車輛購置附加費等。
該科目的貸方用來反映企業(yè)應(yīng)向國家繳納的各項費用義務(wù)
2023-11-14
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其它應(yīng)付款在余末余額貸方什么意思
其它應(yīng)付款余額在貸方,表示有應(yīng)付而未付的款項(不包括貨款)。
2023-11-14
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其他應(yīng)付款貸方余額表示什么
表示應(yīng)付未付的除貨款外的其他款項
2023-11-14
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其他應(yīng)付款明細賬中貸方余額為負數(shù)表示什么
其他應(yīng)付款貸方余額為負數(shù),表示還有其他應(yīng)付款應(yīng)當(dāng)沖銷的金額。2241其他應(yīng)付款一、其他應(yīng)付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項。指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付帳款
2023-11-14
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其他應(yīng)付款的貸方是什么意思?借方又表示什么意思?
貸方:登記發(fā)生的各種應(yīng)付、暫收款項。借方:登記償還或轉(zhuǎn)銷的各種應(yīng)付暫收款項。月末,余額在貸方,表示企業(yè)應(yīng)付、暫收的結(jié)存現(xiàn)金。本賬戶應(yīng)按應(yīng)付、暫收款項的類別設(shè)置明細賬戶。
2023-11-14
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印花稅應(yīng)在什么時間進行申報,印花稅的繳納方法有哪些?
凡印花稅納稅申報單位均應(yīng)按季進行申報,于每季度終了后10日內(nèi)向所在地地方稅務(wù)局報送印花稅納稅申報表或監(jiān)督代售報告表。一、印花稅的申報期限和納稅期限是如何規(guī)定的?申報
2023-11-14
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請問印花稅什么時候交
取得稅務(wù)登記證的當(dāng)月,應(yīng)申報繳納資金帳簿印花稅(資本額的萬分之五貼花),其他會計帳簿印花稅(每本5元貼花),當(dāng)月(9月)購銷合同(無購銷合同的,按購銷金額的80%視同合同金額)印花稅(萬分之
2023-11-14
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印花稅什么時候交,怎么交,1月份交的是什么?謝謝。
我們的印花稅是按收入申報繳交,每月申報,有收入就每月繳交。按收入*70%的萬分之三交。不過,各地可能有所不同,你可以咨詢當(dāng)?shù)氐囟惥帧?/div>
2023-11-14
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請問印花稅什么時候要交啊?多久交一次?
印花稅有好些種,注冊資金的是成立公司的當(dāng)月繳納;賬本、營業(yè)執(zhí)照的每年一次;合同印花稅每月都需繳納。
2023-11-14
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增值稅,城建稅,房產(chǎn)稅,印花稅都在什么時候交,一點不知道月末怎么處理??
增值稅,城建稅,房產(chǎn)稅,印花稅都在次月征期申報繳納,一般都是15日前,有國家法定節(jié)假日的,截止日期往后順延。
2023-11-14
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企業(yè)什么時候交印花稅
交印花稅有幾個:1、開立公司的注冊資金按萬分之五交2、如租賃房屋按年租金千分之一交3、自開立公司起,如有銷售收入按每季萬分之三交你看看你哪個沒交。現(xiàn)在沒人管,將來一旦稅
2023-11-14
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什么是稅負?增值稅小規(guī)模3%、附加12%、實際稅負多少?核定利率10、我應(yīng)該注意什么?怎么平衡?
你是小規(guī)模納稅人所以你增值稅的稅負率就是3%因為你銷售就是繳納3%的增值稅沒有進項抵扣的事情稅局核定利率10%,,是說你是核定征收單位,。。你們繳納的企業(yè)所得稅一般是核定收
2023-11-14
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所得稅減免5%是怎么算的
比如你的應(yīng)納稅所得額是100萬元,,假設(shè)你不減免,那么按照目前的規(guī)定就是應(yīng)納所得稅=100*25%=25萬元,如果減免那就是100*(25%-5%)=20萬元。。那么減免額=5萬元明白了
2023-11-14
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什么叫做“稅負”
稅負也稱為稅收負擔(dān)率。是應(yīng)交增值稅與主營業(yè)務(wù)收入的比率。
2023-11-14
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請問一般納稅人 報稅的時候 說的稅負是什么意思
稅負也稱為稅收負擔(dān)率。是應(yīng)交稅費與主營業(yè)務(wù)收入的比率。稅負率=應(yīng)交增值稅/銷售收入
2023-11-14
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稅法中經(jīng)常說稅負要達到百分之幾,請問稅負是指什么,怎么算出來的
稅負率用于衡量企業(yè)在一定時期內(nèi)實際稅收負擔(dān)的大小。從國家宏觀調(diào)空角度講,只有相對合理的稅負才能保障國民經(jīng)濟的健康發(fā)展;從納稅監(jiān)管角度講,在名義稅率和稅收政策一定情況下
2023-11-14
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應(yīng)收賬款的分錄
1、應(yīng)收利息=70200x4/12x4%=936元2、到收票據(jù)借:應(yīng)收票據(jù)70200貸:主營業(yè)務(wù)收入60000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)102003、匯到期兌現(xiàn)借:銀行存款71136貸:應(yīng)收票據(jù)70200
2023-11-14
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應(yīng)收賬款怎么做分錄?
你的第一個分錄錯了吧,應(yīng)該是相反分錄。不打算收回的就將差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,不過這部分支出是稅法不允許稅前列支的。借:營業(yè)外支出貸:應(yīng)收賬款
2023-11-14
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應(yīng)收賬款如何做會計分錄?
總價法按15000入賬,但實際只支付10500,多余的錢紅沖財務(wù)費用借應(yīng)付賬款15000貸現(xiàn)金10500財務(wù)費用(紅字)4500還有凈價法
2023-11-14
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財務(wù)會計中應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理方法
這應(yīng)該屬于銷售折扣和現(xiàn)金折扣的范圍:費用可以所得稅前扣除,但必須得計入所得稅。5
2023-11-14
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