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資產(chǎn)負債表和損益表的作用
資產(chǎn)負債表能夠提供資產(chǎn)、負債和所有者全貌.通過編制資產(chǎn)負債表,可以所映企業(yè)在特定日期所掌握的資產(chǎn)及其分布狀況;可以人所映企業(yè)債權(quán)和所有者各自的權(quán)益;通過對該表的分析,可以
2023-11-14
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研發(fā)支出資本化支出在資產(chǎn)負債表哪里體現(xiàn)
舊準(zhǔn)則下研發(fā)支出資本化在資產(chǎn)負債表報哪里填列,表上沒有資本化支出形成無形資產(chǎn)的,計入無形資產(chǎn)
借無形資產(chǎn)
貸研發(fā)支出-資本化支出研發(fā)支出這個科目會出現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上嗎
2023-11-14
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舊準(zhǔn)則下研發(fā)支出資本化在資產(chǎn)負債表報哪里填列,表上沒有
資本化支出形成無形資產(chǎn)的,計入無形資產(chǎn)借無形資產(chǎn)貸研發(fā)支出-資本化支出
2023-11-14
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個人所得稅中的勞務(wù)所得稅的計算方法
勞務(wù)報酬所得,適用比例稅率,稅率為百分之二十。對勞務(wù)報酬所得一次收入畸高的,可以實行加成征收,具體辦法由國務(wù)院規(guī)定。勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得、財產(chǎn)租賃所
2023-11-14
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勞務(wù)費稅率如何計算
勞務(wù)費稅率計算公式如下:應(yīng)納稅款=勞務(wù)收入*(1-20%)*適用稅率-速算扣除數(shù)。附勞務(wù)費計算依據(jù):1、不足4000元的,扣除費用800元:應(yīng)納稅所得=收入-800元2、收入超過4000元的,扣除20%
2023-11-14
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勞務(wù)報酬個人所得稅怎么計算?
(1)單次勞務(wù)報酬不超過4,000元:勞務(wù)報酬應(yīng)納稅額=(勞務(wù)報酬-800)×20%(2)單次勞務(wù)報酬超過4,000元:勞務(wù)報酬應(yīng)納稅額=勞務(wù)報酬×80%×適用稅率-速算扣除數(shù)舉例:李四
2023-11-14
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請按照一般納稅人13%稅,純貿(mào)易公司的盈利計算方式,
抵扣進項稅額,必須購進時取得增值稅專用發(fā)票,即你購進的含稅銷售額100元,必須取得增值稅專用發(fā)票。如果你購進時含稅銷售額100元,取得了增值稅專用發(fā)票,那么你購進的金額為100&di
2023-11-14
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非居民企業(yè)提供跨境勞務(wù)納稅應(yīng)如何納稅
凡其提供的服務(wù)同時發(fā)生在中國境內(nèi)外的,應(yīng)以勞務(wù)發(fā)生地為原則劃分其境內(nèi)外收入,并就其在中國境內(nèi)取得知的勞務(wù)收道入申報繳納企業(yè)所得稅。稅務(wù)機關(guān)對其境內(nèi)外收入劃分的合理性
2023-11-14
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勞務(wù)工資如何計算?無扣專項扣除計算方法:(11000*20%)*3%嗎?
勞務(wù)報酬所得應(yīng)納稅額的計算公式為: (1)每次收入不足4000元的: 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率 =(每次收入額-800)*20% (2)每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得
2023-11-14
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開具增值稅專用發(fā)票紅字需要專管員簽字嗎
不需要,如果需要專管員簽字,專管員就什么事兒也干不成了。
2023-11-14
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你好,增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)背面可以簽字嗎?
沒事的。用白紙再在開票系統(tǒng)中重打,以這張白紙票當(dāng)記賬聯(lián)記賬就可以了。稅務(wù)不會罰款的
2023-11-14
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增值稅專用發(fā)票上可以開負數(shù)金額嗎
可以,但是負數(shù)發(fā)票就是紅字發(fā)票,發(fā)票開具有問題當(dāng)月可以作廢,跨月需要開具紅字發(fā)票,開具紅字發(fā)票需要有對應(yīng)的藍字發(fā)票的。
2023-11-14
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供應(yīng)商開具的增值稅專用發(fā)票入賬時,該發(fā)票必須經(jīng)單位負責(zé)人審批簽字嗎?
是否經(jīng)單位負責(zé)人審批簽字取決于本單位工作流程,像我們單位只要與庫管員的入庫單對應(yīng)就可以入帳了。
2023-11-14
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增值稅專用發(fā)票上沒有收款人和復(fù)核人的簽名可不可以用啊,影響法律效力嗎?
一、可以,但是其實是不正規(guī)的。發(fā)票上沒有注明復(fù)核人、收款人,只要開票人信息完備,是不影響這份發(fā)票的有效性的。二、1、根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第二十三條的規(guī)定,
2023-11-14
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發(fā)票認證后怎樣簽名
要等到下個月月初的時候,稅務(wù)局系統(tǒng)自動出來,可以點擊簽名后,才可以簽名,這時候發(fā)票認證工作才算完結(jié)。
2023-11-14
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其他應(yīng)付款期末借方余額表示什么
簡單來說是構(gòu)成了其他應(yīng)收款,但在填列資產(chǎn)負債表時,需要將該科目的明細賬戶的借方金額和貸方金額分別在“其他應(yīng)收款”或“其他應(yīng)付款”兩個方向反映!
2023-11-14
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其他應(yīng)交款的借方余額代表什么
其他應(yīng)交款是指企業(yè)需要向國家繳納的各項款項中除了稅金以外的各種應(yīng)交款項,主要包括教育附加費、車輛購置附加費等。
該科目的貸方用來反映企業(yè)應(yīng)向國家繳納的各項費用義務(wù)
2023-11-14
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其它應(yīng)付款在余末余額貸方什么意思
其它應(yīng)付款余額在貸方,表示有應(yīng)付而未付的款項(不包括貨款)。
2023-11-14
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其他應(yīng)付款貸方余額表示什么
表示應(yīng)付未付的除貨款外的其他款項
2023-11-14
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其他應(yīng)付款明細賬中貸方余額為負數(shù)表示什么
其他應(yīng)付款貸方余額為負數(shù),表示還有其他應(yīng)付款應(yīng)當(dāng)沖銷的金額。2241其他應(yīng)付款一、其他應(yīng)付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項。指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付帳款
2023-11-14
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其他應(yīng)付款的貸方是什么意思?借方又表示什么意思?
貸方:登記發(fā)生的各種應(yīng)付、暫收款項。借方:登記償還或轉(zhuǎn)銷的各種應(yīng)付暫收款項。月末,余額在貸方,表示企業(yè)應(yīng)付、暫收的結(jié)存現(xiàn)金。本賬戶應(yīng)按應(yīng)付、暫收款項的類別設(shè)置明細賬戶。
2023-11-14
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印花稅應(yīng)在什么時間進行申報,印花稅的繳納方法有哪些?
凡印花稅納稅申報單位均應(yīng)按季進行申報,于每季度終了后10日內(nèi)向所在地地方稅務(wù)局報送印花稅納稅申報表或監(jiān)督代售報告表。一、印花稅的申報期限和納稅期限是如何規(guī)定的?申報
2023-11-14
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請問印花稅什么時候交
取得稅務(wù)登記證的當(dāng)月,應(yīng)申報繳納資金帳簿印花稅(資本額的萬分之五貼花),其他會計帳簿印花稅(每本5元貼花),當(dāng)月(9月)購銷合同(無購銷合同的,按購銷金額的80%視同合同金額)印花稅(萬分之
2023-11-14
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印花稅什么時候交,怎么交,1月份交的是什么?謝謝。
我們的印花稅是按收入申報繳交,每月申報,有收入就每月繳交。按收入*70%的萬分之三交。不過,各地可能有所不同,你可以咨詢當(dāng)?shù)氐囟惥帧?/div>
2023-11-14
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請問印花稅什么時候要交啊?多久交一次?
印花稅有好些種,注冊資金的是成立公司的當(dāng)月繳納;賬本、營業(yè)執(zhí)照的每年一次;合同印花稅每月都需繳納。
2023-11-14
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